税务

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迈入12月又到了美国地产税报税季, 洛杉矶县、橙县、河滨县、圣伯纳迪诺县、文图特县 的地产税单想必大家都陆续收到了,小编在此提醒各位地主们, 美国地产税申报截止到12月10日, 若错过可要被罚款,后果会很严重哦!有关美国地产税的更多信息,并获得具体缴纳地产税的方式 ,因缴纳时间有限,请尽快行动。

一、拥有亚马逊美国账号可以关联墨西哥站吗 可以,北美站包含美国、加拿大和墨西哥三个站点,注册之后是三个站点同时开通的,只要缴纳店铺月租金即可。

高流量、大体量的欧洲是不少卖家们向往的潜力地带,但同时,增值税税号注册难、增值税流程慢等一系列增值税合规问题却让他们望而却步。目前欧洲各国注册 VAT税号时长各不相同,建议您提前了解对应国家的税号注册时间,结合自身情况,提前规划尽快注册。

RCEP第三章确定了RCEP项下有资格享受优惠关税待遇的原产货物的认定规则。RCEP首次增加了货物的出口商或生产商签发原产地声明的资格,并明确各个缔约国应该落实该制度的期限 。

到了年底,我们大电商行业也爆了个大新闻:薇娅被追缴税款、加收滞纳金并处罚款,共计13.41亿元。假设一个亚马逊运营的年薪是10万年,那么得打工13140年缴纳得上税款及罚款。但亚马逊运营不一样,似乎已经被定死在了这条路上。我们大部分人都只是普通人,可能成不了薇娅,也做不了李佳琦,但我们也没有13.14亿的罚款需要交啊。

终于,还是轮到了我们电商,薇娅被追缴及罚款13.41, 目前税务监管部门对于直播带货行业的税务情况监管仍在进行中。跨境电商卖家有哪些税收优惠?跨境电商卖家的税务风险 虽然在政策优惠方面,各行各业有所不同,但在税务风险方面都大致相同。

不过瓜虽好吃,各位跨境人也需当心吃到自己身上,尤其是顶流主播雪梨、薇娅相继因偷逃税翻车后,其实也给广大跨境创业者敲响了经营全面合规的警钟!01 薇娅塌房,遭全网封杀!东窗事发后,薇娅夫妇虽然先后发文致歉,但其商业版图已难逃坍塌。吃瓜之余, “薇娅13亿天价罚单”事件也让不少跨境人幡然醒悟。

出口企业办理退税 应注意的四个时限

出口企业在办理出口退税时要特别注意申报程式,注意时间观念,以免造成损失。出口企业在办理出口退税时,应注意四个时限规定: 一是“30天” 外贸企业购进出口货物后,应及时向供货企业索取增值税专用发票或普通发票,属于防伪税税控增值税发票,必须在开票之日起30天内办理认证手续。

杭州某跨境电商公司逃税,被罚 210万 近日, 杭州税务局第一稽查局成功查处一起跨境电商逃税案 ,该企业被依法追缴税款、滞纳金共计 210万元。

报关单异常,报关改单多少钱?

报关单出错,没有申报前,任意改单。之前的手录报关单老出错,向海关改单次数多了,降低企业信誉。报关人用它制单,降低报关单差错。AI导入报关单证,智能识别,降低报关单差错。

随后,检查组根据跨境电商行业的特点,反复分析已有的证据材料,在跨境电商平台开展调查,直接对相关店铺取证。最终, 该企业被依法追缴税款、滞纳金共计210万元。该事件也给广大跨境卖家敲响了警钟,虽然跨境电商行业从事的交易特殊,但这并不意味着这一行业不受监管。

外贸:如何开发墨西哥客户

8、出口墨西哥的产品,在发货后都会要求提供流水号清单,这个清单一定要和实际相符,否则一旦被墨西哥海关发现,会扣押整个货柜。

怎样做好年终申报统计表,在哪里下载?

关务人可能接下来要面对,整理公司年度申报统计表。也就是说报关员要统计出口 报关单数量,货物,月报与年报 。目前做好进出口报关单统计报表,除了平常做好数据记录,就是使用数字化工具,在线生成报关统计表。通过云报关数字化系统帮助信息模块化,尽量避免信息丢失,降低申报成本。

近日,国内直播电商一姐薇娅,因偷税漏税被追缴处罚13.41亿元。据税务部门透露,除薇娅外,仍有部分头部主播偷漏税未被披露。一石激起千层浪,“薇娅偷逃税款被罚13.41亿”案件给整个直播界都敲响了警钟,国内千名网络主播已主动补缴税款。

例子1: A公司小李,2021年工资扣除三险一金、免征额等后,应纳税所得额15万元,年终奖3万元,他的工资高于年终奖。如果单独计税,小李年终奖共需缴税52590元,工资缴税900元,合计53490元。

亚马逊买东西税费怎么算?如何节省税费?

亚马逊买东西,不是一定会产生税费的,这个主要是看你的产品价值是否在规定的范围内。像是在亚马逊海外购购物,需要买家预缴税费,这个是实行多退少不补的政策的;如果你的产品没有产生税费,那么就会全额退还。在亚马逊平台买东西,了解购物税费的计算,可以有针对性的对要购买的产品节省一定的税费,来节省开支。

伴随着跨境电商市场的饱和,许多卖家都急需寻求新市场来达到新增长。总的来说,荷兰是非常适合开展跨境电商业务的,消费者对此也愿意尝试,而且目前中国卖家数量相对较少,算是蓝海。

拜登总统现要求,美国国税局 加强监管由第三方应用程序进行的支付记录, 要求 Venmo、PayPal等所有支付软件中产生的,超过600美元的商业交易记录 ,软件平台需要向美国国税局 汇报。

东欧电商引人注目,捷克买家热衷跨境网购

据报道,2020年,90%的捷克消费者至少进行了一次在线购买。根据市场研究所Research and markets发布的相关报告,2020年捷克电子商务市场规模超过50亿欧元,90%的捷克消费者至少进行过一次网上购物。在斯洛文尼亚和捷克共和国,超过一半的买家从海外网站上购买过东西。

澳洲公司税号办理

依照澳洲税法 ,所有在澳洲工作的人都必须有自己的税号.通常在找工作时,雇主也会要求提供税号,以方便处理薪资与税务操作. 在领薪水时,雇主就要按照一定比例提前从工资里扣税交给澳洲税务局,且雇主以及公司需要给你相应的权益和保障,比如保险、养老金等.若没有税号,则可能因此被扣高达接近50%的超高税率!

虎年新春福利:英国+欧盟任意一国VAT免费

需要的,本次促销活动仅包含英国+欧盟一个国家。可以的,您依然可以享受英国及欧盟任一国增值税号的注册费用减免及6个月免费的申报及财务代表费用。

跨境电商企业怎样才能做出口退税?

一般情况下,跨境电商的退税率都在11%-13%之间,这是一笔非常可观的数字。其实,拥有如下资质的跨境电商卖家都可以做出口退税。接着,我们来看跨境电商的出口退税和传统企业的出口退税的区别在哪里?

了解美国税收,特别是美国个人所得税!

以 2004 年为例,在联邦总税收中,个人收入所得税所占比例为 43% ,社会安全福利保障税为 39% ,公司收入所得税为 10% ,货物消费税 为 4% ,其余的 4% 为遗产税、礼品税和其他税收。个人收入所得税采用累进税率制。

2022年1月26日,国家税务总局通报了两起跨境电商涉税违法案件,涉案金额分别为1.31亿元和4478万元。江西九江市税务部门依法查处一起虚开骗取出口退税案件 近期,江西省九江市税务部门与公安部门联合依法查处一起虚开骗税案件,抓获犯罪嫌疑人23名,捣毁犯罪窝点16个。目前,案件已移交检察机关审查起诉。

旺季来临前,被要求捷克波兰VAT合规?

不少卖家过来咨询表示他只是把库存储在波兰&捷克,但是我并没有在当地国进行销售,为什么被要求上传波兰&捷克VAT税号?下面就为大家分析一下卖家加入亚马逊中欧计划后,为什么一定要注册波兰与捷克的VAT税号?开启中欧计划后,亚马逊会将库存在德国、波兰、捷克之间自动分配解决德国库存问题。

欧税通首发推出“英国VAT先用后付” 针对英国税号注册问题,欧税通重磅上线VAT全新服务模式——英国VAT先用后付, 这是一个技术的创新,也是服务的创新。英国VAT新注册先用后付,是继打通亚马逊API,VAT全流程自动化的新颠覆举措。新的VAT服务模式能更高效、有力助力卖家跨境合规出海!

今年3月,义乌两家企业以跨境电商方式进口化妆品,因漏缴消费税被合计罚款85.9万元,引发关注。财税合规必将是跨境电商企业经营中的重要一环,一些常见的税务风险需多加防范。目前部分跨境电商为了逃避高额税负,通过第三方支付机构收汇到境内个人账户,规避企业所得税 。

武汉流星汇聚:跨境电商企业出口退税免税及增值税申报指南 近几年来为了鼓励各大跨境电商企业实现外贸产业的蓬勃发展,各项政策频繁出台,商务部为切实帮助各大企业有效降低经营成本解决运营难题,接连出台海关进出口退税 /免税政策,进一步加大出口退税等政策支持力度。

不同国家的清关方式和清关政策有哪些?

VAT递延又称财政清关,是指当货物进入欧盟申报国,当货物的目的国为其它欧盟成员国时,可选择VAT递延的方式,即卖家在进口货物时无需缴纳进口增值税,而是通过税务递延到最终配送国家。

新加坡双重征税条约简介

关于 新加坡税收 ,双重征税协定是促进对新加坡企业及其外国合作伙伴公平和平等税收待遇的关键因素。本文将为您提供一些新加坡避免双重征税协定的基本要素。新加坡认为,双重征税对其自身的经济地位和世界贸易构成巨大障碍。来自不动产的收入 由两个司法管辖区双重征税。

简析2022波兰的增值税(VAT)

1) JPK汇总申报: 是汇总所有B2B和B2C业务的增值税总和数据申报报告。例如,11 月的销售额为 1000 兹罗提,应支付的增值税金额为 250 兹罗提,应付至 2021 年 12 月 25 日。

欧洲12国VAT申报周期及其他注意事项

月度申报及缴纳税金截止日期为次月16号。波兰 波兰的标准税率为23%,需要进行每年12次的月度申报。年度申报及缴纳税金截止日期为4月30日,平台会代扣代缴,其他部分申报的税金,由客户自行缴纳至税局。季度申报可随意连续三个月进行,季度申报及缴纳税金截止日期为季度结束后次月28号。

按照波兰和捷克税局要求,需要提交详细的EC- sales 申报报告。简单来说,只要是参与中欧计划的卖家,都需要注册波兰和捷克的VAT税号。因为,选择中欧计划就等于授权亚马逊自由调配您在德国、捷克、波兰仓库的库存,即使只是货物移仓,根据这两个国家的税法要求,也需要申报移仓数据。因此,注册这两个国家的VAT税号也是必须要的。

备案登记 企业要办理 进出口权及办理出口退税备案登记 。发票 外贸企业购进出口货物取得的增值税专用发票,也就是生产货物的厂家或是厂家供应商要提供增值税专用发票。国内运输发票的缺失可能导致出口企业本应出口退税的货物转为出口免税不退税,给企业带来很大损失,外贸企业一定要引起重视。

作为跨境合规行业领航者,欧税通深知,解决英国vat下号问题迫在眉睫。自欧税通英国VAT先用后付上线以来,已有很多卖家体验,目前英国vat先用后付快至 15天下号!急用税号或想逃离无限问卷调查,把时间和精力花费在店铺运营上的卖家朋友们,建议体验欧税通英国VAT先用后付新模式。

HMRC又出新政,英国VAT又有哪些罚款新规呢

HMRC又出新政,英国VAT又有哪些罚款新规呢 英国财政部财政司司长2022年在书面部长声明中宣布,英国税局将从 2023 年 1 月开始对增值税的罚款和利息规则进行修改。新规出台,不少企业都会担心面临罚款。

据英国税局,2023年1月1日开始使用新的VAT罚款政策,每个国家对晚申报和逾期缴纳税金的管理规则和落实方法不相同。接下来带卖家解读最新英国VAT罚款政策。

加上遇到英国罢工潮,英国站的跨境电商们实时紧盯英国市场,如履薄冰。据悉英国下半年又有三项新的政策改变,卖家一定要了解清楚。本次改革细化了针对晚申报的惩罚措施,英国税局将对此采取积分制。英国海外仓和电商平台双管齐下,一起为下半年的英国市场保驾护航。

香港公司与大陆公司税务申报三大不同 1、香港公司与大陆公司的周期不同 香港公司做账是按年度来做,香港公司首次收到税表要报税是在公司注册的第18个月,之后是每12个月做一次账;大陆要求每月都做账申报。

英国税务不合规最新罚款政策

为了帮助企业适应新罚款规则,英国税局表示,企业在2023年1月-12月期间如果出现一次晚支付税局情况,并在到期日后30天内付清,将不会有罚金。对于从英国境内发货 已被亚马逊代扣代缴的B2C订单 ,虽然无需再自行缴纳税金,但仍需完成申报的操作以确保税务流程合规。

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